Obsah
Detail faktúryč.: 87/2019
Faktúra
- Číslo faktúry87/2019
- Popis plneniaservisná činnosť a služby - údržba softweru Položky: servisná činnosť a služby - údržba softweru, 1.000000 ks, Suma položky 61.38 Eur,
- Cena61,38 EUR
- Dátum doručenia3.4.2019
- Dátum splatnosti15.4.2019
- Dátum úhrady3.4.2019
- Dátum vystavenia1.4.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľIng. Ondrej Csanda
- IČO40617122
- DIČ
- AdresaKrajná 5, 94002 Nové Zámky
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1918900165