Obsah
Detail faktúryč.: 71/2019
Faktúra
- Číslo faktúry71/2019
- Popis plneniaodvoz odpadu za február Položky: odvoz odpadu za február, 1.000000 ks, Suma položky 1375.32 Eur,
- Cena1 375,32 EUR
- Dátum doručenia11.3.2019
- Dátum splatnosti14.3.2019
- Dátum úhrady15.3.2019
- Dátum vystavenia28.2.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIKONA plus, s.r.o.
- IČO34140913
- DIČ
- AdresaŽelezničná 39, 93701 Želiezovce
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 190327