Obsah
Detail faktúryč.: 239/2019
Faktúra
- Číslo faktúry239/2019
- Popis plneniavývoz fekálií marec - jún 2019 OBZS Položky: vývoz fekálií marec - jún 2019 OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
- Cena200,00 EUR
- Dátum doručenia16.9.2019
- Dátum splatnosti23.7.2019
- Dátum úhrady25.10.2019
- Dátum vystavenia9.7.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľObec Ipeľský sokolec - hosp. činnosť
- IČO307092
- DIČ
- AdresaIpeľský Sokolec 119 0, 93575 Ipeľský Sokolec
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1310900019