Obsah
Detail faktúryč.: 83/2022
Faktúra
- Číslo faktúry83/2022
- Popis plneniaVúčtovacia faktura - ObZS Položky: Vúčtovacia faktura - ObZS, 1.000000 ks, Suma položky 276.90 Eur,
- Cena276,90 EUR
- Dátum doručenia23.3.2022
- Dátum splatnosti15.2.2022
- Dátum úhrady23.3.2022
- Dátum vystavenia3.2.2022
- Dátum zverejnenia31.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Dodávateľencare, s.r.o.
- IČO52302555
- DIČ
- AdresaRusovská cesta 20, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1062200084