Obsah
Detail faktúryč.: 365/2022
Faktúra
- Číslo faktúry365/2022
- Popis plneniahygienicke potreby pre ZŠ slov. Položky: hygienicke potreby pre ZŠ slov. , 1.000000 ks, Suma položky 57.41 Eur,
- Cena57,41 EUR
- Dátum doručenia30.11.2022
- Dátum splatnosti13.12.2022
- Dátum vystavenia29.11.2022
- Dátum zverejnenia1.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
- IČO36226947
- DIČ
- AdresaLichardova 16, 90901 Skalica
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: SR22024139