Obsah
Detail faktúryč.: 48/2020
Faktúra
- Číslo faktúry48/2020
- Popis plneniastravné lístky febr. Položky: stravné lístky febr., 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, stravné lístky febr., 1.000000 ks, Suma položky 1162.80 Eur,
- Cena1 171,20 EUR
- Dátum doručenia7.2.2020
- Dátum splatnosti19.2.2020
- Dátum úhrady7.2.2020
- Dátum vystavenia5.2.2020
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDOXX - Stravné lístky s.r.o.
- IČO36391000
- DIČ
- AdresaMurgašova 3, 01001 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3020907822